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22年的往來賬應(yīng)該掛其他應(yīng)收款,掛成了其他應(yīng)付款,24年應(yīng)該怎么調(diào)整

84784991| 提問時(shí)間:03/25 16:16
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,能發(fā)一下你當(dāng)時(shí)錯(cuò)誤的是怎么做的嗎?
03/25 16:16
84784991
03/25 16:20
投資者轉(zhuǎn)入:借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 轉(zhuǎn)出:借:其他應(yīng)付款-A 貸:銀行存款
84784991
03/25 16:21
然后這筆錢在22年已經(jīng)歸還了,但是沒做賬,這在2024年應(yīng)該怎么調(diào)
東老師
03/25 16:21
借其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)收賬款
84784991
03/25 16:22
不用紅沖,再更正嗎
東老師
03/25 16:22
不用,直接調(diào)整這個(gè)科目就可以了
84784991
03/25 16:24
直接科目調(diào)整:借:其他應(yīng)收 貸:其他應(yīng)付 可以嗎
東老師
03/25 16:25
沒問題,可以直接這么調(diào)整,按照我說的這么做也行
84784991
03/25 16:28
22年當(dāng)時(shí)是銀行還的,現(xiàn)在要調(diào)整的話要怎么做賬,現(xiàn)在改銀行余額就會(huì)對不上了
東老師
03/25 16:29
您看看調(diào)整沒涉及到銀行
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