問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,如果科目余額表的應(yīng)收賬款余額在貸方,那資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期末數(shù)是不是就不用填數(shù)據(jù)了啊

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:03/25 04:45
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,不是的,往來(lái)科目需要重分類,看所屬明細(xì)科目余額方向 “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列;
03/25 04:49
84784961
03/25 05:06
您說(shuō)的公式我知道,可是應(yīng)收賬款累積余額在貸方,不是已經(jīng)重分類到預(yù)收了啊
廖君老師
03/25 05:19
您好,對(duì)對(duì),如果應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款? ?所屬明細(xì)科目的借方余額? 都 沒(méi)有,這是填0
84784961
03/25 05:24
老師我還是不明白,我可不可以用圖片里的數(shù)據(jù)請(qǐng)教您告訴我仔細(xì)一點(diǎn)啊
廖君老師
03/25 05:27
您好,好的,可是我沒(méi)有看到圖片嘛
84784961
03/25 05:33
怎么發(fā)不過(guò)去啊嗚嗚
廖君老師
03/25 05:37
您好,截圖發(fā)送可以的,您試一下
84784961
03/25 05:39
微信溫老師是不是您啊
廖君老師
03/25 05:48
您好,不是的,截圖發(fā)不了,咱可以發(fā)文字嘛
84784961
03/25 05:52
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收年初數(shù)是4200,科目余額表貸方余額21950,老師那應(yīng)收的期末數(shù)是多少啊
廖君老師
03/25 05:55
您好,這個(gè)應(yīng)收要具體到每個(gè)客戶借方是多少,貸方是多少的,比如A借方100? ?B貸方500
84784961
03/25 06:02
噢,就是比如B客戶余額在貸方就放在預(yù)收賬款里,A客戶余額在借方就放在應(yīng)收賬款里,然后都是加上年初數(shù)等于期末數(shù),是不是這個(gè)意思啊老師
廖君老師
03/25 06:11
您好,不對(duì),負(fù)債表是時(shí)點(diǎn)數(shù),根本不有考慮年初的數(shù)據(jù)哦,直接用科目余額表的期末數(shù)就可以了
84784961
03/25 06:16
噢,好的,我等會(huì)看看資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款和余額表應(yīng)收賬款的合計(jì)數(shù)據(jù)的,馬上起床了,非常感謝老師,辛苦您了
廖君老師
03/25 06:22
?親愛(ài)的朋友,您太客氣了,祝您每天開(kāi)心!
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