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1.甲公司發(fā)生以下貨幣資金業(yè)務(wù):(1)職工李明出差預(yù)借差旅費2000元,以現(xiàn)金支付,出差后報銷費用1500元,余款已退回現(xiàn)金。(2)采購辦公用品,使用現(xiàn)金800元?!?)現(xiàn)金清查中發(fā)現(xiàn)短缺500元,由出納員負責(zé)劉青賠償。(4)銷售產(chǎn)品一批,價款10000元,增值稅率13%,收到支票存入銀行。(5)開出轉(zhuǎn)賬支票,支付本月管理部門電費4000元,支付上月水費3000元。(6)購進原材料,價款200000元,增值稅26000元,以轉(zhuǎn)賬支票付訖,材料已驗收入庫。(6)購進原材料,價款200000元,增值稅26000元,以轉(zhuǎn)賬支票付訖,材料已驗收入庫。(7)委托銀行開出58000元銀行匯票用于采購材料。采購材料價款50000元,增值稅稅率為13%,材料已驗收入庫。(8)向證券賬戶車專賬1000000元,準備購買股票。(9)匯出80000元去外地設(shè)立采購專戶。采購結(jié)束,支付材料價款60000元,增值稅率13%,所購材料已驗收入庫,余款已收回。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄(單位:元。其他應(yīng)收款、增值稅、其他貨幣資金等科目需要寫明細科目,其他的不用寫明細

84785034| 提問時間:03/24 15:55
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務(wù)總監(jiān)
同學(xué)你好,分錄較多,寫好發(fā)你
03/24 15:56
大侯老師
03/24 15:58
1.借:其他應(yīng)收款-備用金2000元, 貸:庫存現(xiàn)金2000元。 借:庫存現(xiàn)金500元, 管理費用-差旅費1500元, 貸:其他應(yīng)收款-備用金2000元。
大侯老師
03/24 16:03
2.借:管理費用-辦公用品800元;貸:庫存現(xiàn)金800元。 3.借:庫存現(xiàn)金500元,貸:其他應(yīng)收款-短款賠償500元。 4.借:銀行存款11300元,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1300元。 5.借:管理費用-電費4000元,管理費用-稅費3000元,貸:銀行存款7000元。 6.借:原材料200000元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額26000元,貸:銀行存款226000元。
大侯老師
03/24 16:08
7.借:其他貨幣資金-銀行匯票58000元,貸:銀行存款58000元。借:原材料50000? ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進項稅額6500元,? 貸:其他貨幣資金56500元。 8.借:其他貨幣資金-存出證券戶1000000元,貸:銀行存款1000000元。 9.借:其他貨幣資金-外埠采購專戶80000元,貸:銀行存款80000元。借:原材料60000元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額7800,貸:其他貨幣資金-外埠采購專戶67800元。借:銀行存款12200元,貸:其他貨幣資金-外埠采購專戶12200元。
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