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為什么轉(zhuǎn)回以前年度多計提的折舊以后,未分配利潤年初數(shù)加本年凈利潤就不等于年末未分配利潤了
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速問速答你好,轉(zhuǎn)回以前年度多計提的折舊 ,你是通過? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算了嗎??
03/24 13:49
84784974
03/24 13:51
是的,借累計折舊貸以前年度損益調(diào)整,在結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
84784974
03/24 13:52
在做賬軟件上就差我轉(zhuǎn)回的這個數(shù)
鄒老師
03/24 13:53
你好,發(fā)生了?以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系是這樣:
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整
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03/24 13:57
那以前年度損益調(diào)整在那個表
鄒老師
03/24 13:58
你好,以前年度損益調(diào)整,在資產(chǎn)負(fù)債表的? 未分配利潤? 欄次體現(xiàn)
84784974
03/24 14:08
好的,明白了,謝謝
鄒老師
03/24 14:08
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
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