問題已解決
跨年賬務(wù)處理:以前財務(wù)做賬,不管是銀行付款還是現(xiàn)金付款,一律做了現(xiàn)金。而且金額也不對。 我新接手,領(lǐng)導(dǎo)把現(xiàn)在的銀行尾款和現(xiàn)金尾款做了個明細(xì)。 如果調(diào)整,原來賬務(wù)尾款的溢余或者短缺,怎么操作?用哪個科目調(diào)整,跨年賬務(wù)
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速問速答按照銀行存款余額從庫存現(xiàn)金中調(diào)整到銀行存款科目下,無法查明原因的溢余或者短缺先記入待處理財產(chǎn)損益,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后記入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出
03/23 20:44
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