問題已解決

老師,已經(jīng)抵扣的發(fā)票又需要紅沖,那么這部分怎么入賬。已經(jīng)抵扣的怎么處理

84785009| 提問時(shí)間:03/23 15:29
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那么直接不做賬,申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,或者取消勾選
03/23 15:31
84785009
03/23 15:33
不是,我意思是如果一個(gè)發(fā)票一月份的時(shí)候就抵扣了,但是到了四月份抵扣的一部分發(fā)票有一張需要紅沖,但是一月份已經(jīng)抵扣的增值稅怎么弄?可以不可以紅沖已經(jīng)抵扣了的發(fā)票?紅沖后業(yè)務(wù)是怎樣的?
家權(quán)老師
03/23 15:34
借:原材料/庫存商品等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
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