問題已解決

老師,請問一下,2月收到的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是發(fā)現(xiàn)有問題,需要紅沖,我這邊入賬需要怎么處理?

84785015| 提問時間:2022 06/15 13:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
購買方開紅字信息表,然后給銷售方,銷售方給你開紅字發(fā)票 購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
2022 06/15 13:07
84785015
2022 06/15 13:10
老師可以部分紅沖么,里面有一個明細錯了的
郭老師
2022 06/15 13:11
可以的,可以這么做的。
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