問題已解決

你好老師,因?yàn)橹白鲑~稅金方式不對,發(fā)票沒收到,實(shí)際抵扣了,但是沒做賬。現(xiàn)在增值稅余額對不上,賬上應(yīng)該為0,但是現(xiàn)在不平。牽涉異地稅,這怎么處理呢

84784983| 提問時(shí)間:03/23 15:09
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,那是否跨年了呢?
03/23 15:10
84784983
03/23 15:11
是,今年的沒問題,出問題在23年一年
小小霞老師
03/23 15:24
那就是跨年了,你需要通過以前年度損益調(diào)整科目處理的呢
84784983
03/23 15:25
一筆筆的找出來,然后調(diào)正確么
小小霞老師
03/23 15:27
是的呢,你可以根據(jù)你發(fā)票沒收到,實(shí)際抵扣了,這個范圍去找,這樣你會縮小范圍
84784983
03/23 15:32
老師,我找了找看著22年也不對
84784983
03/23 15:32
這樣太多了……
84784983
03/23 15:33
有什么辦法,平賬么
84784983
03/23 15:34
該季報(bào)了,馬上月底了,還得做賬
小小霞老師
03/23 15:44
你這樣說的,那這個金額比較大的呢,你需要找出來
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