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問題已解決
老師,科目余額表的合計(jì)等于資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)嗎
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速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,是的,科目余額表的余額就是負(fù)債表編制的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
03/23 11:14
84784988
03/23 11:25
如果科目余額表里面有余額,資產(chǎn)負(fù)債表是平的,是不是就有一個(gè)錯(cuò)了
廖君老師
03/23 11:29
您好,如果科目余額表里面有余額,而資產(chǎn)負(fù)債表沒有金額,往來科目要看是不是重分類了,不能簡(jiǎn)單判斷是錯(cuò)了
84784988
03/23 11:42
重分類要怎么找,其他應(yīng)收款科目余額表里有余額,資產(chǎn)負(fù)債表里沒有余額
84784988
03/23 11:42
應(yīng)收賬款的資產(chǎn)負(fù)債表余額和總賬余額不對(duì)
廖君老師
03/23 11:45
您好,這就是重分類了呀
資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有:應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款;應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款;其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款?
“應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列;??
“預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;??
“應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;??
“預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;??
“其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列;??
“其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。
84784988
03/23 12:28
老師,這個(gè)需要怎么調(diào)整
84784988
03/23 12:28
有什么解決辦法
廖君老師
03/23 12:28
您好,不用呀,人家報(bào)表是專業(yè)的,重分類過的
84784988
03/23 12:37
比如,按照科目余額表另起一套賬,會(huì)不會(huì)跟資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不起
廖君老師
03/23 12:41
您好,對(duì)得起來的,人家負(fù)債表又沒有做錯(cuò),只是重分類過了
84784988
03/23 12:47
這個(gè)不太理解,比如2月底的報(bào)表,和2月底的科目余額表生成的報(bào)表,最后的數(shù)據(jù)是一樣的嗎
廖君老師
03/23 12:50
您好,是的,當(dāng)然一樣,報(bào)表都是根據(jù)科目余額表做的
84784988
03/23 12:57
我現(xiàn)在按照科目余額表做出來的報(bào)表,跟原報(bào)表,不一樣,就是重分類的這幾個(gè)不一樣,接下來我要怎么做到跟原報(bào)表一樣
廖君老師
03/23 13:01
您好,那是我們做的報(bào)表不專業(yè),我們沒有重分類,不是人家錯(cuò)了
我們重分類就跟人家報(bào)表一樣了
84784988
03/23 13:15
是不是按照科目余額表錄余額,到時(shí)候有不對(duì)的,再調(diào)整
84784988
03/23 13:34
老師,如果不調(diào)整,后果是什么
廖君老師
03/23 13:35
您好,按科目余額表錄余額就是期初,這個(gè)期初不要調(diào)整,以后有分錄來調(diào)整
84784988
03/23 13:44
我剛剛看了一下,其他應(yīng)收款的數(shù)據(jù)放到其他應(yīng)付款,這個(gè)數(shù)據(jù)就平了,能不能現(xiàn)在調(diào)整
廖君老師
03/23 13:45
您好,還是建議不要調(diào),我們是建期初,要跟原來的一樣,要調(diào)我們通過分錄來調(diào),就是我們離開這個(gè)公司了,后來的財(cái)務(wù)也看得懂,這是咋回事
84784988
03/23 13:51
謝謝老師,我現(xiàn)在懂了,不一樣的這個(gè)情況是重分類還是不重分類
廖君老師
03/23 13:56
您好,負(fù)債表的列示是要重分類的
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