問(wèn)題已解決

公司對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)給法人私人賬戶(hù)備注的是備用金,要怎么做分錄呢?

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:03/23 09:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
03/23 09:37
84784992
03/23 09:38
其他應(yīng)收款掛有數(shù),那要怎么沖平呢?怎么做分錄?
家權(quán)老師
03/23 09:43
借:成本費(fèi)科目 貸:其他應(yīng)收款
84784992
03/23 09:50
如果轉(zhuǎn)給公司的內(nèi)部員工的報(bào)銷(xiāo)款或者會(huì)務(wù)費(fèi)備用金也是這樣嗎
家權(quán)老師
03/23 09:50
是的,都是也一樣的分錄
84784992
03/23 09:55
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
03/23 09:55
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