問(wèn)題已解決

老師我是接的另外一個(gè)會(huì)計(jì)科目余額,他應(yīng)收賬款是貸方:-1萬(wàn),我錄入金蝶后他現(xiàn)在是應(yīng)收賬款借方:1萬(wàn)?然后在稅務(wù)變更說(shuō)報(bào)表不一致?囊個(gè)回事也,我又怎么調(diào)?

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:03/22 18:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,應(yīng)收賬款在貸方,負(fù)數(shù)就是借方。
03/22 18:19
84785026
03/22 23:03
老師問(wèn)題是跟以前的稅務(wù)報(bào)表不一致。我錄入的,也要跟他那個(gè)1樣錄入成應(yīng)收賬款:-1萬(wàn)。但是我囊個(gè)錄入不了
郭老師
03/23 07:05
你錄入借方一萬(wàn)就可以了
84785026
03/23 08:58
稅務(wù)局說(shuō)報(bào)表不一樣,我都是系統(tǒng)直接的借方1萬(wàn),囊個(gè)才能跟他期末余額一樣,他的是貸方:-1萬(wàn)
郭老師
03/23 08:59
他的稅務(wù)報(bào)表在預(yù)收賬款里面嗎?他也應(yīng)該在應(yīng)收。哪不一樣,哪里不一樣?
84785026
03/23 09:00
稅務(wù)局說(shuō)我的報(bào)表起初數(shù)據(jù)也必須是應(yīng)收賬款貸方:-1萬(wàn)
84785026
03/23 09:01
我是借方1萬(wàn)錯(cuò)的
郭老師
03/23 09:03
應(yīng)收賬款,那你設(shè)置期初余額方向會(huì)貸方吧。
郭老師
03/23 09:03
要不做不到,沒(méi)法做,做不出來(lái)。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~