問題已解決

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅留底稅怎么寫分錄

84785019| 提問時間:03/21 14:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,分錄 借:應(yīng)交稅費—增值稅留抵稅額 ?????貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
03/21 14:42
84785019
03/21 14:45
進項稅額轉(zhuǎn)出是哪里來的,應(yīng)為我是借:進項 貸:銷項,未交增值稅
84785019
03/21 14:46
或者整個完整的分錄是怎么寫的
高輝老師
03/21 14:49
你好,說的不是留抵退稅吧,留抵退稅一般是稅務(wù)會把款退到公司賬戶的
84785019
03/21 14:52
是留抵的,就是這個月進項多了很多,但是沒有通知退稅,等到下個月可以抵進項這樣應(yīng)該,我這個數(shù)現(xiàn)在是怎么寫分錄放在哪呢?
高輝老師
03/21 14:56
你好,這個情況一般是不用做分錄的 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目會顯示負數(shù),就表示有留抵
84785019
03/21 15:04
就直接掛在未交增值稅負數(shù)就行了嗎
高輝老師
03/21 15:22
你好,是的,是這樣的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~