問題已解決

老師,原材料暫估已經(jīng)領用,現(xiàn)在回票沖暫估,應付賬款-暫估為負數(shù)了,怎么處理

84784959| 提問時間:03/19 17:37
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,不會呀,我們暫估時 借:原材料 貸:應付賬款-暫估 收到發(fā)票時 借:原材料(負) 貸:應付賬款-暫估(負) 再按發(fā)票 借:原材料 進項稅 貸:應付賬款 您看上面分錄 應付賬款-暫估是一正一負,平了,不可能是負
03/19 17:39
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