問題已解決

房地產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)完成了土地增值稅的清算工作,后續(xù)再申報土增稅的時候使用的是清算后尾盤的表格,現(xiàn)在遇到的問題是:有一套房子,在清算時候已經(jīng)申報過了,但是清算后因為發(fā)票要重新開的原因,產(chǎn)生了差額,差額這部分如何申報土地增值稅,比如,清算的時候開票金額 5,020,107.00 ,申報的金額也是5,020,107.00 ,清算之后重新開票金額為 5,027,318.00 ,差額7211已申報增值稅,差額部分要如何申報清算后的土地增值稅???

84785021| 提問時間:03/19 15:28
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好這部分差額收入肯定要算入總收入里的
03/19 15:36
84785021
03/19 15:38
是算在總收入里的,現(xiàn)在的情況就是如果申報土地增值稅
暖暖老師
03/19 15:38
你的如何申報是什么意思呢?
84785021
03/19 15:39
現(xiàn)在的問題是:之前的收入已經(jīng)申報掉了,差額這部分增值稅及附加都是正常申報的,就是我不知道差額部分如何申報土地增值稅
暖暖老師
03/19 15:39
你更正申報那個就可以
暖暖老師
03/19 15:40
把這個收入加到上去做總收入
84785021
03/19 15:42
就是土地增值稅要按最后開票的總金額重新申報一次嗎? 但是清算之前已經(jīng)申報過了呀,現(xiàn)在只剩差額部分沒有申報?
暖暖老師
03/19 15:43
更正申報,不是從新申報
84785021
03/19 15:45
明白更正申報,現(xiàn)在的問題就是我知道拿哪個數(shù)據(jù)去申報,土地增值稅的申報表上的數(shù)據(jù)怎么填寫
暖暖老師
03/19 15:45
只是收入那里多上后的這個7千多就可以了
84785021
03/19 15:47
老師,你再幫忙看看,就只填收入,其他的扣除的稅費,面積什么 的都不填嗎?單位成本也不填嗎?
暖暖老師
03/19 15:48
收入增加了,附加稅也增加了,因為繳納增值稅了,其余的不需要變動
暖暖老師
03/19 15:51
這里就是這樣修改,我更正申報過因為
84785021
03/19 15:51
這樣填的嗎?那就是要交稅了???
暖暖老師
03/19 15:52
非普通住宅有增值額肯定繳納土地增值稅啊
暖暖老師
03/19 15:53
你原來申報的時候沒繳納嗎?
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