問題已解決
我公司有一張進項發(fā)票已經(jīng)做抵扣,但是對方應(yīng)為欠稅的原因被稅務(wù)局要求做進項轉(zhuǎn)出并補交稅款了,請問我當時已經(jīng)計入成本了,年度匯算清繳的時候是不是應(yīng)該做納稅調(diào)增呢
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速問速答對方欠稅你們做了進項稅額轉(zhuǎn)出?
03/19 15:12
84785009
03/19 15:13
對,稅務(wù)局要求做進項轉(zhuǎn)出并補交稅款
84785009
03/19 15:14
因為對方欠稅了,所以我們不能做進項抵扣了,我想知道的是我已經(jīng)入成本了,年度所得稅匯算清繳的時候是不是要進行納稅調(diào)增呢?
一直在路上
03/19 15:16
有合同有付款的銀行回單嗎?
84785009
03/19 15:19
我問的是這種情況能入成本嗎?年度匯算清繳的時候是不是要做納稅調(diào)增呢?因為我已經(jīng)計入230年的成本了,馬上不是要進行年度匯算清繳了嗎
一直在路上
03/19 15:20
正常情況下是可以入成本的,不過你得有合同和付款回單做為依據(jù)
84785009
03/19 15:21
就是進項需要轉(zhuǎn)出,但是可以入成本對吧
一直在路上
03/19 15:22
是的,進項稅額不能抵扣的可以計入成本
84785009
03/19 15:23
好的,謝謝
一直在路上
03/19 15:25
不客氣,稍后可以一下評價哈
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