問題已解決

老師,購買對方的東西,付款的時候?qū)Ψ交厥樟宋覀兊膹U舊材料,我們就給他支付了差價,這個怎么做賬

84785046| 提問時間:03/19 12:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個應該各自做銷售,確認應收,然后抵減
03/19 12:18
84785046
03/19 18:20
是這樣嗎?借:制造費用200 ?貸:應付賬款200 ? ?借:應收賬款100 ? 貸:其他業(yè)務收入 100 ? 借:應付賬款200 貸:銀行存款100 ? 應收賬款100
宋生老師
03/19 18:21
你好是的,就是你說的這樣子。
84785046
03/19 18:23
好的,謝謝
宋生老師
03/19 18:25
你好!不用客氣的了
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