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費(fèi)用票可以跨年做賬嗎

84785001| 提問時(shí)間:03/19 08:49
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,費(fèi)用票不可以跨年做費(fèi)用的,只能做到當(dāng)年
03/19 08:50
84785001
03/19 09:25
老師您好,現(xiàn)在稅務(wù)局都要會(huì)計(jì)實(shí)名,對(duì)于會(huì)計(jì)來說是不是增加了一定職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
家權(quán)老師
03/19 09:28
是的,所以要提高自己的職業(yè)水平,不然容易踩坑
84785001
03/19 09:32
如果代賬公司做賬不規(guī)范,建議留在該代賬公司嗎
家權(quán)老師
03/19 09:33
沒有學(xué)習(xí)的進(jìn)步的空間了建議找機(jī)會(huì)跳槽哈。純屬浪費(fèi)時(shí)間
84785001
03/19 09:35
好的,謝謝老師。請(qǐng)問暫估貨物成本怎么做
家權(quán)老師
03/19 09:36
借:庫(kù)存商品. 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商
84785001
03/19 09:37
我看之前的會(huì)計(jì),借方是直接暫估到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,可以嗎
家權(quán)老師
03/19 09:40
貨還沒銷售,不能直接進(jìn)成本
84785001
03/19 09:59
銷售了就可以嗎?
家權(quán)老師
03/19 10:00
是的,已經(jīng)銷售了就可以的
84785001
03/19 10:20
他的分錄是這樣寫的 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 總感覺看上去怪怪的,這樣沒問題嗎?
家權(quán)老師
03/19 10:22
不規(guī)范的哈,即使已經(jīng)領(lǐng)用的,也是要先計(jì)入庫(kù)存商品,然后,按流程辦理銷售出庫(kù)
84785001
03/19 10:27
就是按照你剛剛寫的分錄那樣,出庫(kù)再加上一筆 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 是這樣嗎?
家權(quán)老師
03/19 10:29
是的,就是那樣子才規(guī)范
84785001
03/19 10:51
老師,人工工資也可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
家權(quán)老師
03/19 10:56
沒明白你說的結(jié)轉(zhuǎn)什么意思?
84785001
03/19 11:26
打錯(cuò)了,可以暫估嗎?他是這樣寫的 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資
家權(quán)老師
03/19 11:30
為啥使用工資來沖暫估應(yīng)付賬款?
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