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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年末數(shù)是1614萬,未分配利潤期末—期初金額為800萬,對(duì)應(yīng)我的凈利潤是800萬,我用利潤表去調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表,怎么調(diào)呢?!
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速問速答您好,這個(gè)的話,意思是差額正好是這樣》
03/14 23:26
84784988
03/14 23:29
嗯,我倒著編,負(fù)債+所有者權(quán)益能的期末數(shù)和利潤表能對(duì)上,但是我資產(chǎn)表上面的資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益,為什么呢??
小鎖老師
03/14 23:30
你是不有以前年度損益調(diào)整?
84784988
03/14 23:31
未分配利潤期末數(shù)—期初數(shù)=利潤表的凈利潤數(shù),但是我的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益,為什么呢,我是哪個(gè)科目沒有對(duì)么???
小鎖老師
03/14 23:32
計(jì)提盈余公積這個(gè)有嗎
84784988
03/14 23:32
沒有,我是倒著編的資產(chǎn)負(fù)債表,我把成本調(diào)了,
小鎖老師
03/14 23:36
成本調(diào)整也對(duì)不上是嗎
84784988
03/14 23:39
按道理,成本我在原來的基礎(chǔ)上增加18萬,最終也會(huì)影響未分配利潤,不影響資產(chǎn)負(fù)債的其他內(nèi)容啊
小鎖老師
03/14 23:40
可以截個(gè)圖發(fā)給我看一下
84784988
03/14 23:46
老師,幫我看下呢,我想利潤達(dá)到800多萬,我在我原來表格的利潤表上,主營成本增加了18萬,然后再我的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤倒推的是10649954,請(qǐng)問,我還要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)數(shù)據(jù),才能資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益??
小鎖老師
03/14 23:47
你這個(gè)報(bào)表,不能帶上這個(gè)成本的,這個(gè)不行
84784988
03/14 23:48
都是按照利潤表800多萬倒推資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤的期末數(shù)—期初數(shù)=凈利潤800多萬,但是我的資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益??
84784988
03/14 23:48
那我怎么調(diào)我的資產(chǎn)負(fù)債表???
84784988
03/14 23:55
那我怎么編資產(chǎn)負(fù)債表?????
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