問題已解決
老師,麻煩問一下月末增值稅怎么計提結(jié)轉(zhuǎn)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
03/14 17:54
84784984
03/14 18:07
老師,是銷項稅和進(jìn)項稅額都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
家權(quán)老師
03/14 20:41
不需要,只結(jié)轉(zhuǎn)計算出的應(yīng)交增值稅差額
閱讀 277