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開票開了10500,客戶打進(jìn)來10550,50客戶說不用退了,那50因為沒開票,報增值稅的時候可以不申報這50元的數(shù)字嗎?因為本身金額特別小再加上我是小規(guī)模,客戶都說不把50放在開票金額里面,我報增值稅就按照10500申報可以嗎
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速問速答你好,可以的,這個做營業(yè)外收入。
03/14 17:03
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開票開了10500,客戶打進(jìn)來10550,50客戶說不用退了,那50因為沒開票,報增值稅的時候可以不申報這50元的數(shù)字嗎?因為本身金額特別小再加上我是小規(guī)模,客戶都說不把50放在開票金額里面,我報增值稅就按照10500申報可以嗎
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