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你好,老師,請問,費(fèi)用類支出,沒有發(fā)票的話,該怎么做賬

84785039| 提問時(shí)間:03/13 14:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,沒有發(fā)票,正常做賬就可以了,就是不允許抵扣所得稅。
03/13 14:52
84785039
03/13 15:00
我就先做借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,后面報(bào)匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)增就可以了吧
郭老師
03/13 15:01
是的,對的,是這么做的。
84785039
03/13 15:19
好的,我想問一下計(jì)提稅金及附加,附什么原始憑證?
郭老師
03/13 15:21
他沒有原始憑證的。
84785039
03/13 15:23
好的,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做的對嗎?
郭老師
03/13 15:25
可以的,可以這么做的。
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