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老師,公司一些費用支出沒有發(fā)票應該怎么做賬呢?

84784996| 提問時間:2023 09/29 10:16
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 正常做賬,匯算清繳調增就可以
2023 09/29 10:18
84784996
2023 09/29 10:28
匯算清繳都記不得那些有沒有發(fā)票了啊,怎么辦呢?
84784996
2023 09/29 10:29
一般大家都是怎么處理這種賬務呢?
劉艷紅老師
2023 09/29 10:31
你可以做個表,把沒票的登記下,都是直接先入賬,后面再調增
劉艷紅老師
2023 09/29 10:36
五險一金的會計分錄制做方法如下: 1.分配工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交社保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 一、五險的會計賬務處理 (一)個人負擔部分 發(fā)放工資時(按個人繳納比例,從中扣除) 借:應付職工薪酬--工資 貸:其他應付款--社會保險費(代扣職工應交納的部分) 貸:庫存現(xiàn)金(實際發(fā)放的金額) (二)企業(yè)負擔部分 提取時 借:管理費用--社會保險費 貸:其他應付款--社會保險費(養(yǎng)老、醫(yī)療、事業(yè)、工傷、生育保險) (三)交納時 借:其他應付款--社會保險費(單位+代扣個人應繳的金額) 貸:銀行存款(總交納的金額) 二:住房公積金的賬務處理 1.單位負擔部分(按工資總提取,各地方提取比例不一樣) 提取時:借:管理費用--住房公積金 貸:其他應付款--住房公積金 上交時: 借:其他應付款--住房公積金 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 2.個人部分 付工資時扣除: 借:應付職工薪酬--工資
劉艷紅老師
2023 09/29 10:37
不好意思,最后一條信息回錯了
84784996
2023 09/29 12:01
好的,明白,謝謝老師,我之前都沒有弄表,現(xiàn)在重新翻憑證吧。也是才接手的,估計夠的忙咯
劉艷紅老師
2023 09/29 12:17
可以,這樣方便后面調賬
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