問題已解決

之前的會計(jì)1月計(jì)提的轉(zhuǎn)出未交增值稅金額有8萬多 實(shí)際上2月繳納金額只有4萬多 那么我2月繳納4萬元稅金時(shí)怎么做 是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4萬 貸:銀行存款 4萬 是這樣嗎 老師

84785023| 提問時(shí)間:03/13 10:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你一月份多結(jié)轉(zhuǎn)的這一個(gè)紅沖就行。
03/13 10:54
84785023
03/13 10:59
紅沖就是用符號代替吧
郭老師
03/13 11:00
你好,做相反的分錄也可以的。
84785023
03/13 11:00
好的。謝謝
郭老師
03/13 11:02
不用客氣,工作愉快。
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