問(wèn)題已解決

老師有這樣一筆業(yè)務(wù),我們公司付給第三方公司合作的服務(wù)費(fèi),,收到發(fā)票和支付款項(xiàng)時(shí)分別怎么做分錄呢

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:03/12 17:03
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)做借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
03/12 17:04
王璐璐老師
03/12 17:06
加油? 等你的好評(píng)哦
84785039
03/12 17:13
做成管理費(fèi)用 咨詢費(fèi)可以嗎
王璐璐老師
03/12 17:15
你好? 如果是實(shí)際業(yè)務(wù)的話 也是可以的
84785039
03/12 17:16
好的,謝謝老師
王璐璐老師
03/12 17:16
加油? 等你的好評(píng)哦
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