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請問一下我收到一張承兌匯票之后又背書轉(zhuǎn)讓給承兌公司,那我要怎么做賬

84784991| 提問時間:03/12 13:54
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
收到,借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款 轉(zhuǎn)出,借應(yīng)付人 貸應(yīng)收票據(jù)
03/12 13:54
84784991
03/12 13:58
應(yīng)付人是承兌公司不屬于供應(yīng)商,我就先掛賬到這個承兌公司名下,等到期日到了如果這承兌公司沒有轉(zhuǎn)錢進公賬就是走了私賬是嗎
東老師
03/12 13:58
是的,沒錯的,是這樣的
84784991
03/12 14:00
因為到期日還有半年,半年后轉(zhuǎn)錢進來我也不記得是哪個承兌匯票的錢了,我做賬要怎么標(biāo)記才清楚呢
東老師
03/12 14:00
你可以在應(yīng)收票據(jù)后面增加二級明細科目
84784991
03/12 14:04
應(yīng)收票據(jù)是有二級明細的,我是不是可以在備注欄備注到期日,然后年底的時候再看一下應(yīng)付賬款承兌公司掛多少賬,把到期日對應(yīng)的銀行收到的減掉之后剩下用現(xiàn)金沖應(yīng)付賬款
東老師
03/12 14:04
對,沒問題,你自己備注清楚就行
84784991
03/12 14:09
那如果是到期日到了承兌公司把匯票轉(zhuǎn)到了他公賬之后過兩個月再轉(zhuǎn)我們公賬,那豈不是很難對
東老師
03/12 14:10
這個不是你們收到承兌匯票了嗎
84784991
03/12 14:11
我們收到匯票,然后背書轉(zhuǎn)讓出去給承兌公司
東老師
03/12 14:12
你們轉(zhuǎn)出去給承兌公司了,你們不就是付點手續(xù)費提前拿到錢了嗎
84784991
03/12 14:14
您看我圖片我們是A公司,我收到這張承兌匯票怎么做
東老師
03/12 14:15
我理解下啊,你們先是收到了別的公司轉(zhuǎn)給你們的承兌匯票,然后你們又轉(zhuǎn)給了另外專門收承兌匯票的工資,然后付點兒手續(xù)費,拿到了錢,對嗎?
84784991
03/12 14:17
應(yīng)該是這樣的,我不太清楚老板那邊,這樣轉(zhuǎn)給承兌公司的匯票是不是就屬于提前貼現(xiàn)出來,要么9月份就入公賬,沒入的話就是貼現(xiàn)走現(xiàn)金了呀
東老師
03/12 14:18
收到,借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款 轉(zhuǎn)出,借銀行存款 財務(wù)費用(貼現(xiàn)手續(xù)費) 貸應(yīng)收票據(jù)
84784991
03/12 14:20
我是直接看2023年9月份的銀行流水看有沒有這個承兌公司轉(zhuǎn)錢進來是嗎?承兌日期是9月份
東老師
03/12 14:21
對,是的,沒錯就是這么做
84784991
03/12 14:24
我的摘要一般怎么寫
東老師
03/12 14:25
摘要寫收到承兌匯票貼現(xiàn)款就行
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