問題已解決

老師,本期沒有銷項(xiàng),取得的進(jìn)項(xiàng)不想抵扣,退回留抵稅金比較麻煩,該怎么做?

84785005| 提問時(shí)間:03/11 09:00
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以先不認(rèn)證 也可以認(rèn)證后留抵,在以后月份再抵,而不申請(qǐng)留抵退稅
03/11 09:03
84785005
03/11 09:05
那這幾筆進(jìn)項(xiàng)稅金計(jì)入什么科目?
高輝老師
03/11 09:09
你好,有的公司會(huì)調(diào)整到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 也可以不用任何操作,不調(diào)整,應(yīng)交增值稅科目會(huì)顯示余額在借方,是正常情況
84785005
03/11 09:48
做到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,當(dāng)月不用結(jié)轉(zhuǎn),下月抵扣時(shí)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)嗎?
高輝老師
03/11 09:51
你好,當(dāng)月認(rèn)證分錄 借:庫存商品等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款等 做完這個(gè)分錄,期末應(yīng)交增值稅會(huì)在借方,其他的不用再做了
84785005
03/11 10:26
沒看懂,進(jìn)項(xiàng)為什么在貸方?
高輝老師
03/11 10:51
你好,當(dāng)月認(rèn)證分錄 借:庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款等 做完這個(gè)分錄,期末應(yīng)交增值稅會(huì)在借方,其他的不用再做了
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