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老師,我們采購按對(duì)賬單沒有收到發(fā)票,我做了計(jì)提暫估,第二個(gè)月收到了發(fā)票怎么做賬?

84784949| 提問時(shí)間:03/10 09:23
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
暫估入庫 借;庫存商品/原材料 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
03/10 09:24
84784949
03/10 09:36
就是不要做一筆原來的暫估分錄負(fù)數(shù),直接補(bǔ)差額對(duì)嗎?
家權(quán)老師
03/10 09:39
可以直接補(bǔ)差額的,沖暫估
84784949
03/10 09:45
那對(duì)方開票給我10萬,后面我們只需要付9.5萬,那5000怎么做賬?
家權(quán)老師
03/10 09:48
不能多開的,超過金額就是虛開,退回重開
84784949
03/10 11:05
那金額小的裝修費(fèi),可以作為物業(yè)費(fèi)嗎?
家權(quán)老師
03/10 11:20
是的,直接計(jì)入費(fèi)用就是了
84784949
03/10 11:43
老師,比如我這個(gè)欠商家的款,我不確定他給我開專票還是普票,我當(dāng)月做了費(fèi)用,但是第二個(gè)月他給我開了專票,我要怎么做?
家權(quán)老師
03/10 12:02
開了專票把稅金轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用或者庫存商品
84784949
03/10 12:39
我們是一般納稅人
家權(quán)老師
03/10 12:53
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:成本費(fèi)用或者庫存商品?
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