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沒有發(fā)票的進貨 上月做的暫估入庫 這個月收到發(fā)票了 應該怎么做賬?

84784956| 提問時間:2019 10/25 11:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
2019 10/25 11:34
84784956
2019 10/25 11:35
上月付完款了 貸的是銀行存款
鄒老師
2019 10/25 11:35
你好,那就這樣做分錄 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;預付賬款
84784956
2019 10/25 11:36
借 銀行存款 貸庫存商品暫估 再根據(jù)發(fā)票入賬
84784956
2019 10/25 11:37
可以吧?
84784956
2019 10/25 11:38
上月沒有做 預付賬款 銀行存款分錄
鄒老師
2019 10/25 11:41
你好,上個月應當這樣做分錄 借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估 借;預付賬款,貸;銀行存款
84784956
2019 10/25 11:43
上月已經(jīng)錯了 都結(jié)賬了 現(xiàn)在該怎么辦?
鄒老師
2019 10/25 11:44
你好,可以把之前錯誤的分錄沖銷,按這個做分錄 借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估 借;預付賬款,貸;銀行存款
84784956
2019 10/25 11:45
怎么沖銷?9月的已經(jīng)結(jié)賬了?沖銷分錄怎么寫?
鄒老師
2019 10/25 11:48
你好,9月份結(jié)賬了不影響沖銷,沖銷分錄就是做你之前做的分錄相反分錄 借;銀行存款,貸;庫存商品——暫估
84784956
2019 10/25 14:03
那9月做的發(fā)出商品是否也需要沖銷?
鄒老師
2019 10/25 14:10
你好,只需要把暫估分錄沖銷就可以了
84784956
2019 10/25 16:40
那進銷存中發(fā)出商品的評論單價是不一樣的 發(fā)出商品不也得沖銷的嗎?
鄒老師
2019 10/25 16:42
你好,之前暫估入庫的單價有錯誤?
84784956
2019 10/25 16:43
進銷存軟件入庫的時候是按照沒有發(fā)票價格入的 發(fā)出商品不是得按加權(quán)平均單價發(fā)出嗎? 那之前的均價肯定是錯誤的
鄒老師
2019 10/25 16:45
你好,如果你之前暫估入庫的單位成本是正確的,那就不需要做調(diào)整 如果之前暫估的與后面取得發(fā)票上面的單位成本不一致,那就需要調(diào)整的
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