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賬上已收到發(fā)票的庫存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了,期末結(jié)轉(zhuǎn)了暫估的庫存商品,后續(xù)賬務(wù)如何處理

84784959| 提問時(shí)間:03/09 16:44
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好! 賬上已收到發(fā)票的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)完后,若期末進(jìn)行了暫估庫存商品結(jié)轉(zhuǎn),后續(xù)應(yīng)關(guān)注實(shí)際發(fā)票的到達(dá)。一旦收到發(fā)票,應(yīng)調(diào)整暫估金額,確保庫存商品金額準(zhǔn)確。同時(shí),需確保相關(guān)憑證完整,遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理
03/09 16:47
84784959
03/09 16:48
分錄怎么寫呢
易 老師
03/09 16:50
當(dāng)收到實(shí)際發(fā)票后,需對暫估金額進(jìn)行調(diào)整。會(huì)計(jì)分錄如下:首先,沖銷暫估入庫分錄,借:庫存商品(紅字),貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(紅字);然后,按發(fā)票金額正式入賬,借:庫存商品,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款-XX單位。
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