問題已解決

老師,一般人收到負(fù)數(shù)發(fā)票以及進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出的分錄怎么做

84784996| 提問時(shí)間:03/09 13:44
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
您好,直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了,
03/09 13:45
84784996
03/09 13:46
增值稅的是增值稅進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出對吧?只有這個(gè)特別
劉艷紅老師
03/09 13:46
是的, 是的, 就是你說的這樣的
84784996
03/09 13:51
麻煩老師增值稅月末計(jì)提和繳納的分錄幫忙寫一下唄
劉艷紅老師
03/09 14:04
1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3、月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 4、當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
84784996
03/09 14:09
銷項(xiàng)和進(jìn)賬增值稅余額都不需要做什么處理對嗎
劉艷紅老師
03/09 14:10
是的,是的,不用處理的
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