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老師請問應(yīng)付職工薪酬借方余額如何調(diào)整 原因是以前年度未計提導(dǎo)致的
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速問速答你好,那就把計提的分錄補(bǔ)上就行了。
03/08 14:12
84784968
03/08 14:13
請問是借 管理費用貸應(yīng)付職工薪酬嘛 因為是以前年度的,涉及費用類,需不需要計入以前年度損益?
玲老師
03/08 14:14
管理費用換成以前年度損益調(diào)整。
84784968
03/08 14:15
那2023年度匯算清繳是不是可以把這部分金額做納稅調(diào)增
玲老師
03/08 14:19
匯算清繳前咱把這個補(bǔ)上就實際發(fā)放了就不用調(diào)整。
84784968
03/08 14:21
這個實際已經(jīng)都發(fā)放了 只是沒有計提而已
玲老師
03/08 14:24
是的,所以匯算清繳補(bǔ)上就行。
84784968
03/08 14:29
那意思就是我直接補(bǔ)提,然后匯算清繳也不用調(diào)整對嗎老師
84784968
03/08 14:30
月末是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)下以前年度損益呢?
玲老師
03/08 14:34
對啊你說的這兩個都是正確的。
84784968
03/08 14:38
好的謝謝老師
玲老師
03/08 14:39
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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