問題已解決

老師好,打擾了,我不明白出納交給我的發(fā)票有11月,12月,1月,2月,說這些都是之前現(xiàn)金付的材料費(fèi),我看了下,有些月份的付款金額和開發(fā)票金額對(duì)不上,不知道那一筆是那一筆,怎么做賬阿?

84784957| 提問時(shí)間:03/07 14:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 按發(fā)票金額來做 差額做往來
03/07 14:35
84784957
03/07 14:37
正常是怎么做呀,做得是外賬
樸老師
03/07 14:40
就是按我上面說的來 按發(fā)票來做 差額做往來
84784957
03/07 14:41
那要是往來一直沒有發(fā)票呢,那部份的要怎么入成本
樸老師
03/07 14:46
同學(xué)你好 那就掛往來哦
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