問題已解決
暫估費用入在建工程,轉固后收到發(fā)票。如何記賬。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答直接沖暫估的分錄就是
03/07 14:18
84784969
03/07 14:28
因為在建工程轉固了,所以沖銷在建工程當時的暫估憑證后在建工程出現(xiàn)負數(shù)了
家權老師
03/07 14:29
沖暫估的應付賬款科目
84784969
03/07 14:36
老師您好,我把當時第一步暫估費用記賬,轉固定資產,沖銷應付賬款的憑證給您截圖,麻煩您看看。
家權老師
03/07 14:39
你的應付賬款不掛明細核算?
84784969
03/07 14:41
老師,掛了供應商在憑證下發(fā)沒有截圖上
家權老師
03/07 14:43
借:應付賬款-暫估-供應商
貸:應付賬款-開票結算-供應商
84784969
03/07 14:45
好的明白了,我收到發(fā)票不應該沖銷在建工程。謝謝老師!
家權老師
03/07 14:46
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
閱讀 582