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老師好,固定資產(chǎn)暫估轉(zhuǎn)固時(shí)借:固定資產(chǎn),貸在建工程和應(yīng)付賬款-暫估轉(zhuǎn)固,發(fā)票陸續(xù)到以后怎么做賬?

84785031| 提問時(shí)間:2020 04/19 22:33
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
如果說你后面的發(fā)票和這個(gè)資產(chǎn)的金額沒有差異的話,就不用調(diào)整就是說,可以直接作為原始憑證附在后面就可以。如果說有差額,首先是需要將之前的分錄沖紅,然后在做正確的分錄處理。
2020 04/19 22:51
84785031
2020 04/19 22:56
跟您說的情況不一樣,發(fā)票只是一部分未報(bào)賬金額,且沒有付款,該怎么做呢?
陳詩晗老師
2020 04/19 23:08
你的固定資產(chǎn)有一部分是已經(jīng)確定的金額,還有一部分只是說其中收到了一部分的發(fā)票,還欠了一部分的發(fā)票嗎?
84785031
2020 04/19 23:09
是的
陳詩晗老師
2020 04/20 08:08
那你暫時(shí)不處理,收到發(fā)票作為原始憑證,然后發(fā)票收齊再做處理。
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