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應(yīng)收應(yīng)付賬款調(diào)帳的話 怎么做帳呀

84785006| 提問時(shí)間:2018 04/02 15:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是需要對(duì)沖余額嗎
2018 04/02 15:42
84785006
2018 04/02 15:49
用的財(cái)務(wù)軟件 沒有期初就做帳了 現(xiàn)在調(diào)整的話 應(yīng)收應(yīng)付都不準(zhǔn) 調(diào)帳的話用什么科目比較適合呀 學(xué)堂我看到對(duì)賬這一塊好像說的比較多的是現(xiàn)金銀行和庫存
鄒老師
2018 04/02 15:50
你好,是期初數(shù)沒有需要通過做賬調(diào)整?
84785006
2018 04/02 16:17
對(duì)的呢 因?yàn)楹孟駴]有發(fā)現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付調(diào)帳的分路
鄒老師
2018 04/02 16:18
你好,期初數(shù)錯(cuò)誤只能是重新建賬錄入正確期初數(shù)的 分錄調(diào)整只是影響期末余額的
84785006
2018 04/02 16:22
不可以做分錄調(diào)整呀 好吧就 謝謝了
鄒老師
2018 04/02 16:23
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
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