問題已解決

@郭老師。@郭老師。@郭老師 在麻煩問下,這種**的非公司員工如果大量掛到其他應(yīng)付款科目-人名可以嗎稅務(wù)角度違法不

84785010| 提問時(shí)間:03/06 21:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
不違法 但是你注銷需要把這個(gè)清零
03/06 22:17
84785010
03/06 22:18
?如果我把這筆退還的錢都掛到銷售費(fèi)用,假設(shè)稅務(wù)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)這種情況,會不會認(rèn)為我用這錢沖減所得稅呢?會不會被定為偷稅漏稅呢
郭老師
03/06 22:32
匯算清繳調(diào)增的 你不能抵扣所得沒發(fā)票
84785010
03/06 22:36
哦哦,明白了,就是說假設(shè)本年有20萬記到銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)的話,匯算清繳把這20萬調(diào)增就對了是吧
郭老師
03/06 22:52
你好對的是這么做的
84785010
03/07 12:24
麻煩問下比如我公司主營收入9700萬,成本9100萬,費(fèi)用500萬,如果我像昨晚問的那種個(gè)人**需要返還還有600萬做入銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)的話,是不是當(dāng)年就賠了500萬,而且還得交100*5%=5萬的所得稅呢
郭老師
03/07 12:29
是的,對的,是這么做的。
84785010
03/07 12:31
但是老板說不應(yīng)該賠錢,就算賠也不能賠這么多啊那是哪記錯(cuò)了呢
郭老師
03/07 12:32
你好,你們沒有賠錢,因?yàn)槟阗~上做了一個(gè)把利潤轉(zhuǎn)給對方了,轉(zhuǎn)出去了,沒有留存在自己的賬上。
郭老師
03/07 12:32
實(shí)際并沒有賠錢,如果賠錢的話,你還能轉(zhuǎn)給對方嗎?想想可能嗎?
84785010
03/07 12:51
我怎么沒懂呢,利潤是通過哪條分錄怎么轉(zhuǎn)的呢
郭老師
03/07 12:52
收入是100,成本是80,然后20假設(shè)給對方,那你的利潤0 那實(shí)際在稅務(wù)局看來,你的毛利潤是100減80 通過利潤表里面,你科目里面能看出啥東西來 毛利潤就是這些,因?yàn)檫@個(gè)不是你的項(xiàng)目是**的,所以你們這邊是零沒有問題呀。
84785010
03/07 13:15
嗯,道理我明白,但是分錄怎么體現(xiàn)呢
84785010
03/07 13:28
老師這個(gè)理論道理我明白,但是正常如果把**的多做一步分錄,借:銷售費(fèi)用貸:庫存現(xiàn)金的話,銷售費(fèi)用突然高出600萬,月末結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤貸:銷售費(fèi)用,那是不是把本年利潤倒擠到借方了呢[疑問]
84785010
03/07 13:29
如果本年利潤在借方不是就賠錢了嗎[疑問][捂臉]我的理解對嗎
郭老師
03/07 13:30
借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入100借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行放款,80借銷售費(fèi)用20,貸銀行放款。
84785010
03/07 13:42
嗯,單獨(dú)說這一件事時(shí)候確實(shí)一走一過與公司沒啥關(guān)系了,但是此時(shí)公司還有其他額外費(fèi)用那是不是就賠錢了呢[疑問]比如剛才我說的收入9700萬,成本9100萬,管理費(fèi)用500萬,利潤就剩100萬,如果此時(shí)銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)又增加了600萬那不就是把利潤100萬沖沒了,賠了500萬嗎[疑問]
郭老師
03/07 13:43
單位沒有賠錢,因?yàn)槟氵@個(gè)銷售費(fèi)用沒有抵扣所得稅,你的稅法利潤還是20。
郭老師
03/07 13:44
這個(gè)管理費(fèi)用500萬是什么業(yè)務(wù)的?
84785010
03/07 13:49
就是公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi),打印紙啥的,人員工資啥的 老師?那賬上記錄結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候比如正常銷售費(fèi)用200萬,現(xiàn)在多出銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)600萬,我只要做分錄借:本年利潤200萬,貸:銷售費(fèi)用200萬就可以是嗎,不用管那600萬
這個(gè)管理費(fèi)用不算毛利潤的,你針對這個(gè)項(xiàng)目不管管理費(fèi)用。
84785010
03/07 14:06
我咋懵了呢……~~
郭老師
03/07 14:07
你算這個(gè)項(xiàng)目的利潤,不要管管理費(fèi)用,與項(xiàng)目相關(guān)的已經(jīng)做了成本,你做成本里面,如果是和項(xiàng)目相關(guān)的,你后勤發(fā)生的不要攤銷到這里面。
84785010
03/07 14:25
老師,我感覺銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),也就是需要退還給個(gè)人的這部分錢就算記到銷售費(fèi)用里也不應(yīng)該沖減我公司自己的利潤,因?yàn)檫@部分錢和我公司無關(guān)啊
郭老師
03/07 14:30
對的,是的,就是沒有關(guān)系,匯算清繳是不是納稅調(diào)整了?是你支付的這個(gè)錢,你得做賬,不是為了做賬才做了銷售費(fèi)用虛增的。
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