問題已解決
對方跟我開了一張免稅的自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,我這邊是可以抵扣吧,應該怎么樣計算抵扣,填申報表應該是填在哪一行。
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速問速答你好,買來銷售的嗎?如果是的話,勾選平臺里面勾選農(nóng)產(chǎn)品抵扣,然后在農(nóng)產(chǎn)品收購及銷售發(fā)票里面填寫。
03/05 08:39
84785014
03/05 08:41
不是買來銷售的,我們是工地上面自己用的。
郭老師
03/05 08:42
你好,福利費的還是啥?
郭老師
03/05 08:43
如果是食堂的,不可以抵扣。
84785014
03/05 08:44
是草坪,我們是建筑行業(yè),做市政園林的,是項目上面用的。
郭老師
03/05 08:44
你好,綠化用的9%的稅率。
84785014
03/05 08:45
對方跟我們開的是免稅的發(fā)票
郭老師
03/05 08:46
你好
可以抵扣9%的
按我上面的計算填寫。
84785014
03/05 08:52
老師,我們這個項目本來就是簡易征收,來的專票都要做進項稅額轉(zhuǎn)出的,那這個農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣嗎?
郭老師
03/05 08:53
你好,抵扣不了簡易計稅對應的進項抵扣不了。
84785014
03/05 08:55
老師,那就是不能加計抵扣了。
郭老師
03/05 08:56
對的,是的,不可以抵扣。
84785014
03/05 08:58
謝謝郭老師的回答,太棒了。
郭老師
03/05 08:59
不用客氣,工作愉快。
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