問題已解決

請問,母子公司做合并報表 母公司:其他應(yīng)收款--子公司 -30000 子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000 做合并報表時,需要再做抵銷分錄嗎?

84785035| 提問時間:03/04 19:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
需要 母公司 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款
03/04 19:29
84785035
03/04 19:45
那重分類之后: 母公司:其他應(yīng)付款--子公司 3000 子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000 請問,編合并報表時,如何寫抵銷分錄?
郭老師
03/04 19:48
你好,其他應(yīng)付款是貸方余額,其他應(yīng)收款是借方余額是嗎?
84785035
03/04 20:07
是這樣老師 母子公司做合并報表 母公司:其他應(yīng)收款--子公司 -30000 子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000 我在這個基礎(chǔ)上,做抵銷分錄: 借:其他應(yīng)收款 30000 貸:其他應(yīng)付款 30000 審計時說是:因為沒有做資產(chǎn)重分類,這樣就不需要再編抵銷分錄,我這樣一編,就重復(fù)了,多做了,讓重新更正。 請問:我如果調(diào)整我這個錯誤分錄?
郭老師
03/04 20:13
你好,你把你的報表重分類就可以當(dāng)母公司重分類到其他應(yīng)付款里面去 然后在合并
84785035
03/04 20:17
麻煩老師細看一下 我寫的過程,我是因數(shù)沒有重分類,本來不需要編抵銷分錄我編了,現(xiàn)在審計說我這樣就重復(fù)了,讓更正分錄,我想問一下如何更正我的錯誤分錄?
郭老師
03/04 20:19
母公司財務(wù)報表重分類 然后修改抵消的賬務(wù)處理 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款 或者你直接刪除
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~