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請問,母子公司做合并報表 母公司:其他應(yīng)收款--子公司 -30000 子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000 做合并報表時,需要再做抵銷分錄嗎?
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母公司
借其他應(yīng)付款
貸其他應(yīng)收款
03/04 19:29
84785035
03/04 19:45
那重分類之后:
母公司:其他應(yīng)付款--子公司 3000
子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000
請問,編合并報表時,如何寫抵銷分錄?
郭老師
03/04 19:48
你好,其他應(yīng)付款是貸方余額,其他應(yīng)收款是借方余額是嗎?
84785035
03/04 20:07
是這樣老師
母子公司做合并報表
母公司:其他應(yīng)收款--子公司 -30000
子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000
我在這個基礎(chǔ)上,做抵銷分錄:
借:其他應(yīng)收款 30000
貸:其他應(yīng)付款 30000
審計時說是:因為沒有做資產(chǎn)重分類,這樣就不需要再編抵銷分錄,我這樣一編,就重復(fù)了,多做了,讓重新更正。
請問:我如果調(diào)整我這個錯誤分錄?
郭老師
03/04 20:13
你好,你把你的報表重分類就可以當(dāng)母公司重分類到其他應(yīng)付款里面去
然后在合并
84785035
03/04 20:17
麻煩老師細看一下 我寫的過程,我是因數(shù)沒有重分類,本來不需要編抵銷分錄我編了,現(xiàn)在審計說我這樣就重復(fù)了,讓更正分錄,我想問一下如何更正我的錯誤分錄?
郭老師
03/04 20:19
母公司財務(wù)報表重分類
然后修改抵消的賬務(wù)處理
借其他應(yīng)付款
貸其他應(yīng)收款
或者你直接刪除
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