問題已解決
請問,一般納稅人,只有進(jìn)項發(fā)票,沒有銷項,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嘛?分錄怎么寫?有銷項、進(jìn)項,上期留底的時候增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?分錄怎么寫? 請舉個例子謝謝
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速問速答同學(xué),你好
增值稅經(jīng)計算為應(yīng)交的,則:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
次月交納時:
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
3.月末,增值稅經(jīng)計算為多交的,則:
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
收到退庫時(抵減以后期間應(yīng)交增值稅的,無需編制會計分錄):
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
03/03 13:55
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