問題已解決
老師,月底有就留抵,怎么做分錄?謝謝
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速問速答借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
03/03 12:09
郭老師
03/03 12:09
轉(zhuǎn)出未交增值稅。借方有余額。
84784979
03/03 12:16
郭老師您好,能舉例嗎?感覺不平呢
郭老師
03/03 12:18
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項100
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅80
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項80
銷項100
進項80
留底20
84784979
03/03 12:23
認(rèn)證的120,銷項是100才有留底吧
郭老師
03/03 12:25
我剛才寫錯了
進項100
銷項80
留底20
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項80
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅80
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項100
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