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老師麻煩問一下我二月份開了24萬普票,3月1日作廢了改開專票了,合計(jì)要3月份用專票抵扣,但是我普票是3月份作廢的,這跨月了,我這個(gè)普票又抵扣不了,這種情況我應(yīng)該怎么辦?

84784951| 提問時(shí)間:03/01 16:56
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,我們抵扣進(jìn)項(xiàng)是不分開出專票和普票的,收到進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣了
03/01 16:57
84784951
03/01 17:01
老師那這種情況的話我是不是就2月份的報(bào)表提前抵扣一下就可以了,然后3月份的報(bào)表還用抵扣嗎
84784951
03/01 17:02
我三月份報(bào)表要是沒有銷售的情況下就可以直接0申報(bào)了是嗎?
廖君老師
03/01 17:02
您好,是的,3月紅沖又開藍(lán)票,加減后不用交稅的
84784951
03/01 17:11
那我這邊報(bào)表應(yīng)該怎么填報(bào)
廖君老師
03/01 17:17
您好,2月申報(bào)普票的收入和增值稅,3月申請(qǐng)普票的負(fù)數(shù)收入增值稅,還有藍(lán)票的正數(shù)收入增值稅,附表1讀入就可以了
84784951
03/02 08:36
老師這種情況就可以不用交稅了嗎
廖君老師
03/02 08:38
您好,是的,正負(fù)相加為0不用交增值稅的
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