問題已解決

老師,供應(yīng)商開具的專票多于我實(shí)際支付的貨款,如果以實(shí)際支付的入賬又會和稅務(wù)系統(tǒng)的發(fā)票有差額,請問該如何調(diào)整?

84785004| 提問時間:03/01 14:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,多開是因?yàn)槭裁茨??開票前有告知嗎?
03/01 14:58
84785004
03/01 15:01
對方是累計了兩個月才開的發(fā)票,估計是忘記的實(shí)際金額所以導(dǎo)致多開
小小霞老師
03/01 15:08
多開的金額,意思是后面少開點(diǎn)是嗎?
84785004
03/01 15:15
沒有,后面購進(jìn)的貨款是如實(shí)開的,沒少開。
小小霞老師
03/01 15:16
那需要供應(yīng)商做發(fā)票部分紅沖處理的呢
84785004
03/01 15:21
?。窟€有沒有別的辦法?。?/div>
小小霞老師
03/02 11:07
因?yàn)槟氵@邊后面購進(jìn)貨款是如實(shí)開的呢,或者你可以協(xié)商下次貨款把這次多開的金額減下來,貨款還是按下次實(shí)際金額結(jié)算,只是處理發(fā)票問題,不去紅沖
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~