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老師,你好,我公司收到專票金額6萬,支付5.7萬,票和實(shí)際支付有差額,這差額如何平賬

84784961| 提問時(shí)間:2023 07/09 13:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以做到營業(yè)外收入或者是做應(yīng)付賬款,然后你再自己做一個(gè)紅沖借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款 應(yīng)付帳款 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 07/09 13:41
84784961
2023 07/09 13:45
好的,謝謝老師
郭老師
2023 07/09 13:49
不用客氣,周末愉快。
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