問(wèn)題已解決
我們建筑公司2023年1月收到一張發(fā)票,23年2月已抵扣,現(xiàn)在開(kāi)票方稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,像這種情況,開(kāi)票方怎么處理,我公司需要做什么
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
你們申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表
03/01 09:23
84785034
03/01 09:25
目前對(duì)方已經(jīng)申請(qǐng)了紅字信息表,開(kāi)具了紅字發(fā)票,并開(kāi)具了正確的藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在我公司需要怎么做呢
樸老師
03/01 09:30
你只要原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄就可以
不影響去年的損益也不影響今年的
84785034
03/01 09:31
哦哦,這樣也不會(huì)涉及多交稅吧,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票是沖減到紅沖當(dāng)月,還是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)當(dāng)月
樸老師
03/01 09:34
對(duì)的
這個(gè)不涉及多交稅
什么時(shí)候紅沖什么時(shí)候做分錄
84785034
03/01 09:35
老師,這樣操作需要提前跟稅局溝通嗎,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
樸老師
03/01 09:41
同學(xué)你好
這個(gè)不需要的
沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
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