問題已解決

老師,您好,請(qǐng)問2023年開的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)方未抵扣,我紅沖后需要做什么處理?該筆開票在2023年開票時(shí)交了增值稅和預(yù)繳企業(yè)所得稅

84784991| 提問時(shí)間:02/27 16:54
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王小山老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
紅沖后,需要紅沖以前做的憑證,做一張開票時(shí)一樣的憑證,金額用負(fù)數(shù)表示,沖減收入,沖減營(yíng)業(yè)成本
02/27 16:58
王小山老師
02/27 17:02
增值稅會(huì)抵減當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額,稅款直接扣掉了 收入減少,成本減少,利潤(rùn)也會(huì)相應(yīng)減少,在下次季度申報(bào)所得稅時(shí)也會(huì)相應(yīng)減少該部分利潤(rùn)的
王小山老師
02/27 17:03
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,計(jì)入當(dāng)期損益就行,所得稅上計(jì)入下個(gè)季度申報(bào) 1、已經(jīng)確認(rèn)銷售收入的售出商品發(fā)生的銷售退回(不論是屬于本年度還是屬于以前年度的銷售),應(yīng)當(dāng)在發(fā)生退回時(shí)沖減當(dāng)期銷售商品收入: 借:應(yīng)收賬款等(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)/應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(紅字) 2、同時(shí)沖減對(duì)應(yīng)銷售成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫(kù)存商品(紅字)
84784991
02/27 18:41
好的,謝謝老師
王小山老師
02/27 19:07
客氣了,互相交流學(xué)習(xí)
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