問題已解決

老師,勞務(wù)票記其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是有個人和我說只要有收入月底就得結(jié)轉(zhuǎn)成本,那到底需不需要結(jié)轉(zhuǎn)呢 1、銷售材料 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 2、開勞務(wù)票 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金 這樣會計分錄對嗎?

84785041| 提問時間:2024 02/27 13:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個可以的
2024 02/27 13:16
84785041
2024 02/27 15:18
是不是還得計提工資?如果需要計提的話,借方是寫銷售費用嗎?
樸老師
2024 02/27 15:20
同學你好 有工資就要計提 上面計提工資了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~