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老師,勞務票記其他業(yè)務收入,不用結轉成本,但是有個人和我說只要有收入月底就得結轉成本,那到底需不需要結轉呢 1、銷售材料 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 同時結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 2、開勞務票 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費 同時結轉成本: 借:其他業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金 這樣會計分錄對嗎?

84785041| 提問時間:02/27 13:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個可以的
02/27 13:16
84785041
02/27 15:18
是不是還得計提工資?如果需要計提的話,借方是寫銷售費用嗎?
樸老師
02/27 15:20
同學你好 有工資就要計提 上面計提工資了
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