問題已解決
老師,勞務(wù)票記其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是有個人和我說只要有收入月底就得結(jié)轉(zhuǎn)成本,那到底需不需要結(jié)轉(zhuǎn)呢 1、銷售材料 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 2、開勞務(wù)票 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金 這樣會計分錄對嗎?
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速問速答同學你好
這個可以的
2024 02/27 13:16
84785041
2024 02/27 15:18
是不是還得計提工資?如果需要計提的話,借方是寫銷售費用嗎?
樸老師
2024 02/27 15:20
同學你好
有工資就要計提
上面計提工資了
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