問題已解決

老師好!2023年12月的資產(chǎn)負債表中年初余額欄的數(shù)減去期末余額欄的數(shù)等于本年數(shù)額,但是出現(xiàn)了資產(chǎn)總計和負債總計都出現(xiàn)了負數(shù),這樣的資產(chǎn)負債表得數(shù)是正確還是錯誤的呢?

84785011| 提問時間:02/26 17:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個往來科目不能是負數(shù) 其他沒事
02/26 17:09
84785011
02/26 17:14
您幫看看這份資產(chǎn)負債表
樸老師
02/26 17:20
同學你好 往來科目不能是負數(shù)
84785011
02/26 17:21
但是每個月的發(fā)生額就是這樣啊
樸老師
02/26 17:31
同學你好 資產(chǎn)負債表的往來科目不能是負數(shù) 要重分類
84785011
02/26 17:32
您說的要重分類怎么個分類法呢,現(xiàn)在第五次全國經(jīng)濟普查表要填的數(shù)要在資產(chǎn)負債表中提取
樸老師
02/26 18:00
這個你正常填寫就可以,不用考慮重分類
84785011
02/26 18:05
就是正常的算出數(shù)額算出了負數(shù),你可以幫我看看以下截圖嗎
84785011
02/26 18:10
您可以幫看看嗎,謝謝!
樸老師
02/26 18:22
統(tǒng)計平臺往來科目負數(shù)提交不了嗎
84785011
02/26 18:27
按我發(fā)給你的數(shù)據(jù),填寫的應該都不錯吧,但是提交不了,退回來了讓我重新填寫
樸老師
02/26 18:45
那你往來科目重分類,其他應付款負數(shù)寫在其他應收款
84785011
02/27 11:32
樸老師您好!接昨天問的問題問你:其他應付款欄的負數(shù)寫在其他應收款欄也還是負數(shù)沒變啊,資產(chǎn)總計欄的期末余額36719.39+(-8900)=27819.39-年初余額63741.71+10600=74941.71元=本年數(shù)-46522.32元, 負債合計期末余額43615.66+8900=52515.66-年初余額7741.88-10600=61141.88=本年數(shù)-8626.22元, 那填普查表的數(shù)還是負數(shù)啊。
樸老師
02/27 11:35
其他應付款欄的負數(shù)寫在其他應收款欄就是正數(shù)了
84785011
02/27 11:54
我上面剛發(fā)給你算的還是負數(shù),是我的錯在哪了,我還是不懂,麻煩你告訴我具體的相加數(shù),可以嗎
樸老師
02/27 12:00
同學你好 這個是重分類的 資產(chǎn)負債表重分類
84785011
02/27 12:04
還是不懂(⊙_⊙)?
樸老師
02/27 12:05
你可以看下重分類的課程 這個資產(chǎn)負債表里往來科目不能是負數(shù) 所以要重分類 重分類不會導致資產(chǎn)負債有變化
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