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銷售后客戶不開票當月就報了無票收入,次月是又說需要票要求開出,但已經報過稅了,再開票就重復報稅了,怎么處理?

84785009| 提問時間:02/26 13:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,未開具發(fā)票一欄填寫負數,開具的發(fā)票一欄里面填寫證書就可以
02/26 13:04
84785009
02/26 14:04
還可以這樣填嗎?就是報增值稅時,在采集填銷項和進項發(fā)票那里填嗎?
郭老師
02/26 14:05
對的,是的,是這么做的。
84785009
02/26 19:04
那進項可以按沖減后的報稅金額準備嗎?就是藍票減紅票后的金額。不會還是按開的藍票金額來算抵扣進項稅嗎?
郭老師
02/26 19:05
銷項減進項,它兩個是一樣的,是零,不需要再交。
84785009
02/26 19:34
填無票負數也是銷項,我是問可以正數減負數后再算需要抵扣的進項吧?
郭老師
02/26 19:42
是的對的,可以這么做的
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