問題已解決

銷售后客戶不開票當(dāng)月就報了無票收入,次月是又說需要票要求開出,但已經(jīng)報過稅了,再開票就重復(fù)報稅了,怎么處理?

84785009| 提問時間:02/26 13:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票一欄里面填寫證書就可以
02/26 13:04
84785009
02/26 14:04
還可以這樣填嗎?就是報增值稅時,在采集填銷項和進項發(fā)票那里填嗎?
郭老師
02/26 14:05
對的,是的,是這么做的。
84785009
02/26 19:04
那進項可以按沖減后的報稅金額準備嗎?就是藍票減紅票后的金額。不會還是按開的藍票金額來算抵扣進項稅嗎?
郭老師
02/26 19:05
銷項減進項,它兩個是一樣的,是零,不需要再交。
84785009
02/26 19:34
填無票負數(shù)也是銷項,我是問可以正數(shù)減負數(shù)后再算需要抵扣的進項吧?
郭老師
02/26 19:42
是的對的,可以這么做的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~