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老師請問一下。如果我22年銷售做了無票收入,現(xiàn)在23年客戶來要求開票。我開票后賬務處理怎么做?當月報銷售增值稅的時候怎么填報?

84784983| 提問時間:2023 11/02 15:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收賬款負數(shù), 貸主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費負數(shù) 借應收賬款,貸主營業(yè)務收入應交稅費
2023 11/02 15:29
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