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老師,我們23年9月份用的電費(fèi),到24年1月份取得的專用發(fā)票,這份發(fā)票,我該怎么處理,

84785037| 提問時(shí)間:02/26 11:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,九月份已經(jīng)做了管理費(fèi)用的嗎?
02/26 11:21
84785037
02/26 11:24
我們是生產(chǎn)企業(yè)老師,9月份的賬沒有處理這個(gè)業(yè)務(wù),
郭老師
02/26 11:26
借制造費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行 借生產(chǎn)成本帶制造費(fèi)用,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)待生產(chǎn)成本,如果已經(jīng)銷售出去的做最后一個(gè),沒有銷售出去的不用做。
84785037
02/26 11:49
這個(gè)分錄,就錄到取得發(fā)票的當(dāng)月是嗎老師
郭老師
02/26 11:50
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785037
02/26 13:32
老師,我要是把賬拆了,把1月份開具的發(fā)票,做到9月份,這樣行不
郭老師
02/26 13:34
那你第三季度,第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,還有企業(yè)所得稅都得修改,你能修改了。
84785037
02/26 13:57
老師,把24年1月份的發(fā)票,入賬到23年9月份,這個(gè)處理方式,對(duì)嗎
郭老師
02/26 13:58
可以的,可以這么做的。
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